Come calcolare il rimborso chilometrico
22 febbraio 2021
AGGIORNATO FEB 22, 2021 • 3 MIN a LEGGERE
Come vi mostriamo abbastanza dritto in avanti i calcoli che vi aiuterà a calcolare il rimborso chilometrico, sapere che ci sono con l’attuale ATO percorrenza rabbia. Per ulteriori informazioni sulla tariffa 2020/2021 centesimi per km, vedere qui.
Se sei un dipendente, il tuo datore di lavoro potrebbe utilizzare una tariffa diversa da quella che usiamo qui. Essi possono anche avere regole diverse per il rimborso chilometraggio. Se non l’hai già fatto, dai un’occhiata alla nostra guida per i dipendenti qui.
Se sei un lavoratore autonomo, ricorda che se stai utilizzando il metodo centesimi per km per calcolare la detrazione fiscale, puoi richiedere un massimo di 5000km. Se hai percorso più di 5000 km nell’ultimo anno finanziario, puoi invece utilizzare il metodo logbook. Vedi la nostra guida qui per ulteriori informazioni.
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Come posso utilizzare la tariffa centesimi per km per calcolare il rimborso chilometraggio?
Esamineremo le due situazioni più comuni:
A: Guidi il tuo veicolo personale per affari e la tua azienda utilizza la tariffa standard cents per km dell’ATO per capire quanto dovresti essere rimborsato.
Hai mantenuto i record per il mese scorso, e mostrano che hai guidato 175 km per le imprese. Il tasso di chilometraggio standard è di 72 centesimi per chilometro. Per trovare il rimborso, si moltiplica il numero di chilometri per la tariffa:
*, o 175 km * $0,72 = $126.00.
B: Guidi il veicolo dell’azienda per affari e paghi i costi di gestione (gas, petrolio, manutenzione, ecc.).
In questa situazione, non è possibile utilizzare il tasso di chilometraggio standard perché è destinato a coprire sia il costo di possedere e gestire un veicolo. In questo caso, lo usi solo. La vostra azienda ha invece fissato un tasso di (per esempio) 21 centesimi per km. Per determinare il rimborso, eseguire nuovamente la stessa operazione:
*, o 175 km * $0,21 = $36.75
Quindi qui possiamo vedere che possedere l’auto che guidi per affari comporta un rimborso più elevato, ma hai anche costi più elevati, specialmente quando includi l’ammortamento dell’auto.
Infine – è possibile richiedere un rimborso o una detrazione fiscale per più di un veicolo se necessario. Basta ripetere il calcolo al tasso rilevante per ogni auto!
Che dire del metodo logbook?
Per calcolare il rimborso del chilometraggio utilizzando il metodo logbook, è necessario conoscere la percentuale di utilizzo aziendale delle spese dell’auto. Diamo un’occhiata a un semplice esempio:
Alla fine dell’esercizio, il vostro giornale di bordo mostra un record di 15.000 chilometri totali. Dei 15.000 chilometri, il 75% era destinato a scopi commerciali.
Dopo aver sommato tutte le spese dell’anno dalle ricevute e dalle fatture conservate, le spese totali (incluso l’ammortamento) ammontano a $12.000 per l’esercizio finanziario. Per calcolare il rimborso del chilometraggio, è sufficiente completare il seguente calcolo:
x =
$12.000 x 75% = $9,000
Ancora una volta, si è in grado di richiedere la detrazione o il rimborso per più di una macchina. Basta mantenere un giornale di bordo separato per ogni veicolo. Se si utilizza un giornale di bordo di carta, è possibile mantenere uno per auto. Alcune app come Driversnote ti consentono di selezionare l’auto che stai guidando prima di tracciare il tuo viaggio.
C’è una differenza tra il metodo del giornale di bordo e il metodo dei costi effettivi quando calcolo la mia detrazione?
N. Se sei idoneo a utilizzare il metodo dei costi effettivi (ovvero, se stai inviando una detrazione fiscale per un’azienda o un trust o richiedi spese legate al lavoro per un veicolo non classificato come auto), il calcolo che usi è lo stesso di quello descritto sopra per il metodo del giornale di bordo.
Come faccio a calcolare il mio utilizzo aziendale?
Conoscere la porzione di uso di un’auto che è per affari (non per uso personale) è utile per capire quanto si può richiedere per ammortamento e altri costi di funzionamento di quel veicolo. Andiamo attraverso uno scenario rapido:
Hai percorso 200 km personali in un dato periodo. Durante lo stesso periodo, hai anche registrato 100 km di viaggi d’affari.
Per calcolare l’utilizzo aziendale, dividere le miglia aziendali per il numero totale di miglia percorse. Nel nostro esempio, hai usato la tua auto per affari il 33% delle volte: 100/300 = 0,33 o 33%. Ha senso?
Ulteriori esempi
Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di continuare a leggere le nostre guide, in quanto forniscono informazioni specifiche che possono aiutare in base al proprio insieme di circostanze.
- Guida per i dipendenti
- Guida per i lavoratori autonomi
- Guida per i datori di lavoro
- Guida per la richiesta di una detrazione dall’ATO